sap系统做收款凭证的简单介绍

SAP系统怎么由EXCL表导入凭证

现金日记账簿 (1)账页格式:收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。

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很简单的,对于这种excel表格导入录入还有日常办公系统的一些批量重复性动作的,你都可以借助无敌点击狗的软件来实现,能帮你解决频繁手工操作的麻烦。

一般说来,向sap中倒入数据使用catt 或者 batch input 调用sap标准的业务操作倒入数据,比如:物料主数据,供应商主数据,等。除非是自己建立的数据表,否则我们建议不向sap的表中直接倒入数据。

用一下搜索吧,这论坛上就有将EXCEL读入ABAP内表中的例子。

一般向SAP中导入数据使用catt 或者 batch input 调用SAP标准的业务操作导入数据,比如:物料主数据,供应商主数据等。除非是自己建立的数据表,否则不建议向SAP的表中直接导入数据。

sap中,系统内自动收货生成财务凭证,如何定义记账的科目

当一个科目被设置为“只能自动记帐”时,其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库,系统自动生成分录为“借:材料;贷:应付暂估”的会计凭证,就不再需要材料会计手工去录入凭证了。

这种对会计要素的具体内容进行分类核算的项目,称为会计科目。凭证又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。

首先需要在后台T-code:OB13中,将你们分公司的会计科目表与集团的会计科目表进行一下关联。你们分公司的会计科目设置设置中,注意选择“集团科目号”,也就是做对应的你们集团的会计科目。即可。

进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

根据移动类型啊,你物料移动的时候,会有一定类型,261,531等等,后勤会有配置,对应不同的结转科目。

sap13期的外币凭证怎么处理

首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

是的,在SAP 13期中,外币库存现金可以通过调整交易实现评估,可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。

SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。

在“填制凭证”的界面,选择完带有外币核算的会计科目后,自动多出两列“币种”和“汇率”,都是默认带出的,可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后,点击保存。科目,币种辅助核算。


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