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sap13期的外币凭证怎么处理
是的,在SAP 13期中,外币库存现金可以通过调整交易实现评估,可对外币库存现金和外币应收款进行调整。
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手工去F-04中清账,不管用USD还是CNY清账,系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额,所以可以在F-04中,首先自己折算好这两笔金额的汇率,然后在F-04中将汇率填写进去,这样就不会有差异了。
首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
如果银行和期初汇率有差额的话,直接做到财务费用汇兑损益离去啦。
这个有两种方法1,可以直接用外币对清的,差异可以进差异科目2,用一个中转科目。
在“填制凭证”的界面,选择完带有外币核算的会计科目后,自动多出两列“币种”和“汇率”,都是默认带出的,可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后,点击保存。科目,币种辅助核算。
sap凭证做错了怎么改
1、红字更正法。先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证。sap凭证打印编号错误红字更正法修改。
2、默认情况下,凭证抬头只有 Header text 和 Reference no. 字段可以修改,行项目只有 Assignment 和 Text 等极少数的字段可以修改。
3、如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。
4、在做凭证的时候,凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的,“更改”则是用来修改凭证的。
5、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
6、可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证(那个像帽子一样的图标)。然后就可以更改凭证抬头文本了。
sap系统操作流程是什么_sap系统如何操作
1、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
2、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
3、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
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